1楼:匿名用户
不会的,结账是按月了,一个月一个月结,结完上个月才能结下个月!
金蝶k3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?
2楼:匿名用户
操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。
结账:财务会计-总账-结账-期末结账
希望能帮助到你!
3楼:匿名用户
你自己都说得这么清楚了还不会操作?
期末处理-结账
期末处理-反结账
我用的是金蝶k3财务软件,我请问结完账的凭证反结账后再反过账修改后无法再重新过账,我是新手,请帮帮我 5
4楼:匿名用户
就是操作人员权限问题,你可能设置审核和记账,过账,修改不能是同一个人,你或者重新设置权限,或者用原来的人修改审核过账
5楼:匿名用户
你检查一下右下角的期间是不是在上个月的期间,可能是把上个月的也反结账了,只需结账操作后,再执行本 期间的过账结账步骤。
6楼:匿名用户
你是审核了,但你没有记账(记账=过账)。你要先记账,才能结账。
7楼:匿名用户
过账的时候如果过不了,都会提示原因的。
8楼:甩电
流程:制单-审核-结账 相反推回去就ok乐
你弃审后 把单据修改完了还要在审核喔
9楼:宝贝刘思成
你审核了没有?我有点不明白你的意思
10楼:匿名用户
有啥提示呢?可以联系我帮你看看
11楼:
过不了系统有什么提示?
我是用金蝶标准版的,8月份已经结账,现在要修改凭证,反结账反过账之后怎么反审核啊?按哪个键???急!
12楼:
在凭证管理中找到已经审核的凭证,再次审核,就是反审核。
如果要批量的进行反审核,可以在凭证查询的序时簿中点“编辑”菜单,底下有个“成批销章”
13楼:金蝶
首先你要找到那个需要反审核的凭证,打开,上面有个审核你按一下就是反审核
14楼:匿名用户
在凭证审核里面看看,应该是由原来的审核变为去审核或者是取消审核了吧!
15楼:云何不乐兮
尊敬复的客户,您好:
完整的问题
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